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2021中级《审计理论与实务》练习题:内部控制的作用

来源: 正保会计网校 2021-12-20
普通

这世界不会辜负每一份努力和坚持。想通过2022年审计师考试,就请马上开始!正保会计网校为大家整理了中级《审计理论与实务》练习题,学习从今天的练习题开始!

多选题

下列各项中,属于内部控制的作用的有:

A、保护财产物资的安全完整和有效使用 

B、杜绝舞弊,保证会计及其他信息资料的真实可靠 

C、促进工作效率的提高和经营目标的实现 

D、促进国家各项政策、法规的贯彻落实 

E、增强企业的管理意识 

查看答案解析
【答案】
ACD
【解析】

本题考查内部控制的作用。内部控制的作用包括:保护财产物资的安全完整和有效使用;保证会计及其他信息资料的真实可靠;促进工作效率的提高和经营目标的实现;促进国家各项政策、法规的贯彻落实。内部控制可以减少舞弊的发生,但并不能保证杜绝舞弊。

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