内部审计在中小企业内部控制体系中的机制保障研究
刍议网络审计风险及防范对策
浅谈乡镇内审工作现状与出路
问卷调查在经济责任审计中的应用
企业集团财务公司产生的动因分析
中小会计师事务所专业化错位经营的理性思考
内部审计如何参与企业风险管理
浅析影响分析程序绩效的环境因素
我国会计师事务所规模化探析
对风险导向内审模式的探讨
浅析进口环节价格瞒骗的手法与价格审计
基层审计机关开展宏观服务型绩效审计的若干思考
关于全部政府性资金审计的几点思考
浅谈内部审计在施工企业风险管理中的应用
联网审计的局限性及对策
基层审计机关审计项目成本管理初探
浅析建设项目跟踪审计的重点把握
政府跟踪审计的风险及防范
当前内审部门引进风险导向审计模式的思考
延伸审计取证的难点及对策
科研项目实行课题制管理的思考
审计招投标机制思考
高校基建工程决算审计中存在的问题与对策研究
加强我国证券公司内部审计的现实思考
谈我国高校内部审计发展现状及建议
刍议往来账款的审计方法
对科研院所基建工程竣工决算审计中发现问题的思考
我国政府绩效审计模式构建的初步分析
关于注册会计师与农村财务审计的思考
也谈企业环境责任审计
高校内部审计常见的风险原因及其控制
现代政府审计职能及其履行
解析上市公司审计失败的原因
管理层认定的思考
刍议设备价值评估
货币增资验资风险及对策
关于审计项目审理制度的几点思考
浅谈航空货运业务政策审计
浅谈施工项目财务内控制度的实施
新无形资产评估准则的四大进步
浅谈专项审计调查在绩效审计中存在的主要问题
强化专项审计调查在政府绩效审计领域推进的主要措施
加强中储粮企业内控制度建设
也看审计风暴
关于我国审计质量问题的研究述评
风险因素对我国上市公司审计收费影响的实证分析
论审计方法
注册会计师审计独立性的影响因素及建议
关于国家审计报告制度的问题探讨
对招投标的审计学思考