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#实务#
公司有一个员工(是老板的女儿),社保公司部分每月交740,个人部分每月交500,合计1250元,但是没有给她发工资,个人部分也是相当于公司在承担。没有工资表,我1月和2月已经入账了,只做的社保的分录 计提时: 借:管理费(公司部分+个人部分)1250 贷:应付职工薪酬/应付社保费 1250 支付保险费时: 借:应付职工薪酬/应付社保费 1250 贷:银行存款 1250 这样对吗?不对如何调整?
84784970 | 提问时间:05/07 11:58
小菲老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学,你好 不对 计提时: 借:管理费(公司部分)740 其他应收款-个人部分   500 贷:应付职工薪酬/应付社保费 1250 借:营业外支出   500 贷:其他应收款-个人部分   500
05/07 11:59
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