老师 我23年1月份做了 计提 借:管理费用—研发费用 23000 贷:应付职工薪酬-工资23000 又做了一笔分录: 红冲 借:管理费用-研发费用 -15000 贷:应付职工薪酬 -15000 现在发现做错了 不应该做红冲的这一笔 再做什么分录计提工资还是23000呀 把账做平
问题已解决
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#中级职称#
84785040 | 提问时间:03/01 10:45
借管理费用
贷应负职工薪酬15,000
03/01 10:45
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