老师这个案例的会计分录可不可以这样做,够进电暖器的时候会计分录
借:库存商品51000
应交税费-应交增值税(进项税额)6059
贷:银行存款57059
福利计提时:
借:管理费用 51000
贷:应付职工薪酬 51000
发放福利的时候
借:应付职工薪酬51000
贷:库存商品 51000
最后再做一笔分录:
借:管理费用 6059
贷:应交税金-应交增值税(进项税额转出)6059
老师做的会计分录是:
借;管理费用51000
应交税费-应交增值税(进项税)6059(这一步老师做的没有理解)
贷:应付职工薪酬57059
借:应付职工薪酬57059
贷:银行存款57059
借:管理费用6059
贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)6059
我做的应付职工薪酬与老师的不同麻烦老师给答疑解惑下
问题已解决
所属话题:
#中级职称#
84785008 | 提问时间:2021 12/09 13:30
同学,你好,你做的账务处理是,购进的商品先做库存商品了,发放的时候,再从库存商品转出去。
可以是可以,但是题目已经明确了是做福利发放,一般不做库存商品核算。
老师做的账务处理是,从收到发票那里开始的处理的。
2021 12/09 13:52
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