老师这个案例的会计分录可不可以这样做,够进电暖器的时候会计分录
借:库存商品51000
应交税费-应交增值税(进项税额)6059
贷:银行存款57059
福利计提时:
借:管理费用 51000
贷:应付职工薪酬 51000
发放福利的时候
借:应付职工薪酬51000
贷:库存商品 51000
最后再做一笔分录:
借:管理费用 6059
贷:应交税金-应交增值税(进项税额转出)6059
老师做的会计分录是:
借;管理费用51000
应交税费-应交增值税(进项税)6059(这一步老师做的没有理解)
贷:应付职工薪酬57059
借:应付职工薪酬57059
贷:银行存款57059
借:管理费用6059
贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)6059
我做的应付职工薪酬与老师的不同麻烦老师给答疑解惑下
![](https://al3.acc5.com/246c4c54b039f861f57d807bc22a7720.jpg)
![](https://al3.acc5.com/1f7905f722b54c1ebdf980784d349575.jpg)