老师汇算清缴后需缴纳400元所得税,3月补提了一笔去年的企业所得税,借以前年度调整损益300,贷应交税费一所得税300,去年已计提了一笔分录借所得税100.贷:应交税费一所得100,结转的分录是3月份做还是4月份??支付的分录就下月做,借:应交税费一企业所得税400,贷:银行存款
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84785003 | 提问时间:2023 04/19 20:09
你好,根据你的描述,结转 以前年度调整损益 到 利润分配—未分配利润 的 分录是在 3月份做
2023 04/19 20:10
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