要求:1.针对上述意见分歧,假如您是审计委员会主席,请逐项说明是否赞同评价工作组的意见,并说明理由。
2.请逐项判断资料3中各项内部控制设计是否
有效,并说明理由。
见图
问题已解决
所属话题:
#CPA#
84785036 | 提问时间:2022 12/28 11:12
17:21
2.资料(3)关于控制活动:
尊敬的学员您好!第一个不会呢,第二个关于内控的,您可以参考一下。
①资金投放环节的内部控制设计无效。
理由:大额期权期货交易应当实行集体决策或联签制度。
②资金筹集环节的内部控制设计无效。
理由:特别授权应当按照规定的权限和程序进行,并且要受到严格控制。
③物资采购环节的内部控制设计无效。
理由:公司应当建立采购申请制度,明确相关部门和人员的职责权限及相应的请购审批程序。
④资产管理环节的内部控制设计无效。
理由:公司应当对财产保险业务外包实施相应的控制。
⑤商品销售环节的内部控制设计有效。
理由:虽然特定商品的销售和收款未完全分离,但公司采取了必要的补偿性控制措施,符合适应性原则和成本效益原则的要求。
2022 12/28 19:25
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