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#税务#
12月开错了一张增值税专用发票,1月才发现,对方没有认证,1月继续开具一张红字发票冲红,请问12月的申报和税款怎么处理,公司还没有正常运营,一直都是零申报
84784967 | 提问时间:2020 01/12 10:11
方亮老师
金牌答疑老师
职称:税务师,会计师
申报12月份开具的错误发票即可,还需要缴纳这部分错误发票匹配的税额。
2020 01/12 10:12
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