老师,我公司12月开的十多万的发票,到1月份对方发现开票信息有误,在1月时已将十多万的发票冲红处理,但因为其他原因导致一直没得补开这开错的十多万发票,现在4月了需要申报增值税,但开票金额就是冲红的十多万的发票,这个要怎么申报增值税?(开错的发票是增值税普通发票,我们属于小规模纳税人)
问题已解决
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#税务#
84785027 | 提问时间:04/02 12:34
你好,各地处理有差异,一般情况下是确认无票收入使税金为零,你们没有交纳增值税吧?
04/02 12:35
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