本公司是小规模纳税人,本月交接的时候发现
2017年4月,因为提供租赁费☞产生了一笔应交税费
借:应收账款30000
贷:主营业务收入29126.21
贷:应交税费–应交增值税873.79
在2018年3月的时候之前会计做了一笔减免税的会计分录
借:应交税费–应交增值税–减免税
贷:管理费用–减免税
这么做对吗?
问题已解决
所属话题:
#财务软件#
84785002 | 提问时间:2018 12/09 15:11
学员你好,
小规模纳税人做减免税:
借:应交税费-应交增值税-减免税额
贷:营业外收入
2018 12/09 15:14
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