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本公司是小规模纳税人,本月交接的时候发现 2017年4月,因为提供租赁费☞产生了一笔应交税费 借:应收账款30000 贷:主营业务收入29126.21 贷:应交税费–应交增值税873.79 在2018年3月的时候之前会计做了一笔减免税的会计分录 借:应交税费–应交增值税–减免税 贷:管理费用–减免税 这么做对吗?
84785002 | 提问时间:2018 12/09 15:11
阿水老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师,初级会计师
学员你好, 小规模纳税人做减免税: 借:应交税费-应交增值税-减免税额 贷:营业外收入
2018 12/09 15:14
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