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以下审计业务中,主要不足之处是:

来源: 正保会计网校 2021-03-29
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新的一天,新的开始!只有通过做题才能检验自己是否准确掌握每一个知识点。国际注册内部审计师考试每日一练以知识点为单元,通过碎片化的练习帮助大家理解各个知识点。国际注册内部审计师考试每日一练已经准备好了,一起学习吧!

下列违反了IIA道德准则的是:

制造企业的内部审计师在审计时发现,财务部门的报销制度存在问题。有些报销的金额超过了制度规定的标准;有些报销人员的报销由于没有及时批准而未实际支付。内部审计师决定进行初步调查来获取更多关于报销的潜在问题。内部审计师与财务的有关人员进行了面谈,并对公司的职员采取调查问卷的方式搜集信息。与面谈者交流的信息未在调查问卷中反映。倒计时,内部审计师也没有记录审计业务中潜在的问题。上述审计业务中,主要不足之处是: 

A、内部审计师认为面谈所提供的信息不重要。  

B、在审计业务调查中,不能同时使用调查问卷和面谈两种形式。  

C、调查问卷的形式不能提供有效的信息。  

D、以上所有内容。 

正确答案】 A

答案解析】 本题考查的知识点是舞弊的征兆。面谈是内部审计师可以应用的一项重要技术,通过面谈了解的信息应该反映在调查问卷中,通过调查问卷获取进一步的证据,该项审计业务的不足之处,就在于内部审计师没有充分利用面谈所获取到的信息。 

国内审计师:每日一练《内部审计实务》(2021-3-26)

国内审计师:每日一练《内部审计知识要素》(2021-3-26)

国内审计师每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专家点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!

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