下载APP
首页 > 中级审计师 > 每日一练 > 理论与实务

中级审计师《审计理论与实务》每日一练:审计程序(2023.09.24)

来源: 正保会计网校 2023-09-24
普通

一份耕耘,一份收获。没有辛勤的付出,是没有美好的收获的。

单选题

审计人员对赊销内部控制的有效性进行测试时,可以采用的审计程序是:

A、审查是否调查客户信用并根据赊销政策确定赊销限额 

B、核对应收账款总账和明细账是否相符 

C、询问生产部门经理赊销控制是否有效 

D、审查坏账准备的计提和冲销是否合理 

查看答案解析
【答案】
A
【解析】
选项BD是实质性程序,选项C生产部门经理无法对赊销控制。

点击进入“每日一练——免费在线测试”>>

中级审计师:每日一练《审计相关基础知识》(09.24)

中级审计师每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专业点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!

今日热搜
热点推荐:
精品课程

审计师-高效实验班

测评结合 高效学习

1800人已听了解课程
审计师课程试听
关注微信公众号
正保会计网校公众号

扫码/截图找组织

公众号

wx_chinaacc

有奖原创征稿
取消
复制链接,粘贴给您的好友

复制链接,在微信、QQ等聊天窗口即可将此信息分享给朋友
客服