中级审计师《审计理论与实务》每日一练:(2023.09.24)
来源: 正保会计网校
2023-09-25
普通
一份耕耘,一份收获。没有辛勤的付出,是没有美好的收获的。
单选题
审计人员对赊销内部控制的有效性进行测试时,可以采用的审计程序是:
A、审查是否调查客户信用并根据赊销政策确定赊销限额
B、核对应收账款总账和明细账是否相符
C、询问生产部门经理赊销控制是否有效
D、审查坏账准备的计提和冲销是否合理
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【答案】
A
【解析】
选项BD是实质性程序,选项C生产部门经理无法对赊销控制。
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