2021中级《审计理论与实务》练习题:内部审计
来源: 正保会计网校
2021-07-06
普通
中级《审计理论与实务》习题:
下列选项中,内部审计属于内部控制中的:
A、风险评估
B、对控制的监督
C、控制活动
D、信息与沟通
查看答案解析
B
【解析】
内部控制中监督的内容包括适当及时地评估内部控制的设置和执行情况,以及采取必要的纠正措施。对许多企业来说,内部审计部门在有效监督方面的作用是非常关键的。
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