中级《审计理论与实务》每日一练:内部控制(2023.10.20)
来源: 正保会计网校
2023-10-20
普通
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多选题
在对投资业务实施内部控制测试时,审计人员根据投资项目重要性,索取部分项目的文件记录,追踪检查投资管理各环节的控制情况,以检查投资立项环节内部控制的有效性。下列各项属于要检查的内容的有:
A、检查有无对接受投资单位的信用调查报告
B、检查有无投资所需资金及未来效益的可行性分析
C、检查盘点人员是否具有独立性
D、检查有无经过适当的授权审批(如股东大会正式审批手续)
E、检查有无投资申请报告
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【答案】
ABDE 【解析】
选项C属于索取并检查企业内部的证券盘点报告时应检查的内容。中级审计师每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专业点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!