小企业内部控制审计
公司治理对审计意见的影响
依托企业内网实施远程预审
提高审计质量的对策
煤矿兼并重组审计应注意的问题
优化审计环境,实行“五子登科”
我国企业内部审计管理功能的主要方略
关于审计查出问题整改情况的思考
我国上市公司实现内部审计独立性探析
交通预算单位的内部控制与绩效审计
关于对加强我国企业内部审计的思考
发挥内部审计作用促进地勘单位管理
风险导向审计模式在内部审计应用中的探索
加强企业内部审计在内部控制建设中的作用
内部控制与内部审计关系
建设项目跟踪审计的风险及规避
现行内部审计发展方向
内部审计与内部控制对企业发展的影响
现代企业制度下的内部审计
内部审计外包可行性研究
内审部门如何参与医院工程审计监督
企业内部控制制度存在的问题及对策
公司治理下的内部控制
如何加强上市公司内部控制
现代企业制度下内部审计的完善
内部审计风险的防范措施
高校内部审计职能的发展趋势
浅论内部审计信息化建设的思考
工程造价审计方法及改进措施
内部审计工作初探
论企业内部审计工作重要性
张家口煤机公司存货管理的内部控制实践
我国内部审计存在的问题及对策
中国上市公司内部控制指数
上市公司内审机构设置动机的实证研究
内部审计转型措施浅探
百强企业内审之策
企业内部控制审计思维新探
高校内部审计组织模式比较与改进
浅论国有企业内部审计
内部审计:公司治理的左膀右臂
高校内部审计机构设置及其完善建议
如何提高内部审计质量
我国内部审计的独立性
从内部审计的三大发展趋势浅谈其增值功能
浅谈如何提高内审工作的有效性
内部审计在中小企业内控建设中的作用
浅谈关于完善企业内部审计的思考
基于企业发展历程的内部审计独立性分析
论“免疫系统”视角下的企业内部审计