国有企业集团内部审计工作思考
公立医院内部控制探析
企业提高内部审计效果措施浅探
浅谈内部审计的定位及发展策略
对我国企业内部审计问题的研究
浅谈高校内部审计的规范化建设
内控建立探索
内部审计与盈余管理研究
中小企业内部审计外包动因及策略选择
内部审计浅谈
论企业内部审计质量控制问题
浅析企业会计内部控制
中粮控股内审“办法”
浅析企业内部会计制度的建设
企业内部控制审计分析与研究
风险管理审计准则浅议
浅谈构建企业内部审计制度
浅论现代企业的内部审计
论内部审计职能模式的建立
风险导向审计在上市公司中的应用
商业银行内部审计对策探讨
中小企业内部审计外包问题研究
对财务舞弊的浅析
企业无形资产战略中内部审计的运用
内部审计在企业无形资产战略中的运用
现代企业内部控制制度分析
论企业内部会计控制中的环节控制
中小型企业内部控制的现状及对策
企业审计的发展思考
浅议我国国有商业银行内部审计
事业单位内部审计
基于公司治理视角的内部审计研究
财政资金安全之内控制度构建
浅析内部经济效益审计在企业管理中的作用
浅谈审计过程中的风险及控制措施
谈电算化会计系统的内部控制
集团公司内部审计方案研究
浅谈内部审计参与工程管理
部门预算编制审计的重点和方法
内部审计是公司治理的重要机制保障
新巴塞尔资本协议下银行风险管理审计
我国内部审计情况调查
上市公司内部审计中的问题及其改进
内部审计转型浅析
医院外购物资内部审计探析
地质勘探单位内部审计之我见
企业集团审计初探
企业内部审计问题分析及其对策研究
基于公司治理视角的内部审计外部化研究
创新审计机关对内部审计同步项目指导之实践与思考