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#实务#
老师你好,23年的时候暂估了20万,暂估分录是借管理费用贷应付账款暂估,现在发票已经开回来了,应该怎么做账呀!
西瓜是甜的 | 提问时间:05/31 15:41
冉老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
你好,同学 冲销暂估 按照发票重新入账
05/31 15:41
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