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#实务#
老师,23年暂估了费用,是借管理费用-暂估贷应付账款暂估,然后1-3月份已经付出去暂估的一部分钱了,也收到了发票,这要怎么做分录啊
84785015 | 提问时间:04/01 14:34
玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
把回来发票这一部分红冲按发票再入账就行了。
04/01 14:35
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