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#税务#
老师你好,小规模纳税人23年红冲了一张22年免税发票,金额是100万,23年开了120万的发票 这种情况怎么纳税呢 是按照销售差额20万享受免税 还是按照120万去纳税呢
70225170 | 提问时间:01/07 11:07
一休哥哥老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
您那个冲红的免税发票,还是按照120纳税
01/07 11:22
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