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#税务#
请问,5月份买了手机,收到是普票,但是当时误以为是专票 当时做的是: 借:固定资产-电子设备7078.76 应交税费-应交增值税-进项税费920.24 贷:其他应付款-小张7999 固定资产6-9月份每月已做摊销,净残值2%,摊销36个月,每月摊销金额:192.7元/月,实际应摊销金额是217.75元/月,6-9月份合计少摊销了25.05*4=100.2元 现在10月份发现做错了,应该怎么调整账务呢?
84784960 | 提问时间:2022 11/11 11:29
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 借固定资产 贷进项转出 你是什么会计准则
2022 11/11 11:30
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