请问,5月份买了手机,收到是普票,但是当时误以为是专票
当时做的是:
借:固定资产-电子设备7078.76
应交税费-应交增值税-进项税费920.24
贷:其他应付款-小张7999
固定资产6-9月份每月已做摊销,净残值2%,摊销36个月,每月摊销金额:192.7元/月,实际应摊销金额是217.75元/月,6-9月份合计少摊销了25.05*4=100.2元
现在10月份发现做错了,应该怎么调整账务呢?

问题已解决
所属话题:
#税务#

84784960 | 提问时间:2022 11/11 11:29
同学你好
借固定资产
贷进项转出
你是什么会计准则
2022 11/11 11:30
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