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某会计师事务所的A注册会计师负责审计优优公司2023年财务报表,被审计 单位相关内部控制了解情况如下,逐一判断是否存在缺陷: (1)采购部收到经批准的请购单后,由共职员A进行询价并确定供应商,再由共职员B负责编制和发出预先连续编号的订购单。 (2)为使采购业务的不相容职务彻底分离,规定采购人员不得参与验收。收到供应商发来的货物后,必须由财会部门负责采购业务会计记录的人员进行验收登记,并编制一式多联的未连续编号的验收单。(3)财务人员将经批准的销售订单、客户签字确认的发运凭单及发票所载信息相互核对无误后,编制记账凭证,经财务部经理审核后入账。 要求:针对上述事项,说明的(1)-(3)所述的情况,优优公司内部控制是否存在缺陷. 如存在,说明理由。
jxjygz200301844 | 提问时间:06/04 16:47
金老师
金牌答疑老师
职称: 注册会计师,会计师
已解答1146个问题

亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下:

这里您的具体疑问是什么呢,可以简单描述下您的问题。我们这里主要是注会审计的应试答疑,非常抱歉您的题目和注会审计的应试题目不一样,您可以简单描述下您的疑问,我们尽量能够解决您的疑问~

祝您学习愉快!

06/04 18:05
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