请问老师,当月交增值税的时候,进项税多,抵扣过后不需要交税的,是不是做这样一笔分录,借:应交税费—未交增值税,,,贷:应交税费—转出多交增值税,这个数额是本月抵扣进项之后留抵的税额是吗?
问题已解决
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#实务#
84785018 | 提问时间:11/19 14:57
你好,可以的不过按照现在的会计制度的要求,这种情况下你可以不用做凭证。在申报表上面留底就可以了。
11/19 14:58
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