问题详情
问题已解决
所属话题:
#中级职称#
老师,如果是递延所得税负债,计算应纳税所得额的时候,是要调减这个差异是吧,比如利润是3000,应纳税所得额差异是50,当年的应纳税所得额就是3000-50是吧?递延所得税资产反之,加上是吧
84785002 | 提问时间:08/30 18:07
宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好!是的,递延所得税负债,是以后要补税,现在可以少缴税。
08/30 18:08
2条追问解答 查看全部
下载APP,拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取