本月只收到几张上月未开的专票,本公司没有开发票,收到发票时是记到借:在建工程 应交税费应交增值税进项税额 贷:预付账款。期末结转这种增值税的怎么做账
问题已解决
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#税务#
84784952 | 提问时间:07/31 15:32
您好,借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
月末把应交税费——应交增值税 这个二级科目余额结转到 应交税费——未交增值税,用 应交税费——应交增值税(转出多交增值税)科目来结转,不用把进项销项科目结转,
按税法书上是每月结转但不是用三级科目进和销项结转,用一个统一科目 “应交税费——应交增值税(转出未交增值税)”结转到未交增值税,这样一年多少进和销都能看到累计数,税法书上这么写,他是经过专家分析的,有他的道理。
07/31 15:33
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