老师,23年的进项发票,我们抵扣了,并且结转了成本,现在红冲了.做账:借:应付账款——A公司 贷:库存商品 应交税费-进项税额转出 ,结转本月增值税: 借:应交税费-增值税 -销项 应交税费-增值税-进项税额转出 贷 应交税费-应交增值税进项 应交税费-未交税费 . 这样做账对吗?
问题已解决
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#税务#
84785025 | 提问时间:11/01 17:10
你好!你的做账处理基本正确,但需要注意几个细节:
1. 确认红冲的进项发票是否确实属于当期可以抵扣的范围。
2. 结转增值税时,确保“应交税费-增值税-销项”与“应交税费-增值税-进项税额转出”金额正确。
3. 核对所有账户的金额是否准确无误。
总之,关键是要确保每项数据都准确无误,并符合税法规定。
11/01 17:14
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