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#税务#
老师,这样对吗? 1,去年收到发票 借:原材料, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款 2,今年收到红冲发票 借:原材料(红字) 应交税费-应交增值税——进项税额转出 贷:应付账款(红字) 3,收到正确发票 借:原材料, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款
84785025 | 提问时间:2023 07/13 13:40
邹刚得老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,第二个分录,借方是应交税费-应交增值税(进项税额),而不是进项税额转出
2023 07/13 13:52
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