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老师,我想请问一下,我们是一般纳税人,3月份开了一张专票,7月份发现错了,准备红冲,我想问一下申报增值税的时候正常申报吗?还是要做什么处理
84784984 | 提问时间:07/02 16:52
廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,正常申报的,开票是自动读入的,正负相抵申报增值税,分录也是一样,做一个红字凭证,一个蓝字凭证
07/02 16:53
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