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#实务#
您好老师,公司6月开错一张增值税专票,7月申报后才发现并且已经申报税款,作废开错的发票后7月份的进项还大于销项,但是账务上我该如何处理增值税和附加税留抵呢?
84785036 | 提问时间:2021 08/06 11:44
玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
开红字发票做进项税额转出进项大于销项不用交税。 上面是采购方的处理。
2021 08/06 11:47
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