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#实务#
老师,4月一张销售发票开错了,当时红冲的,可不知道为什么没红冲成功,今天发现了,才做了红冲,那是不是这张发票在申报4月增值税的时候也要正常申报啊
84784959 | 提问时间:05/02 15:39
冉老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
你好,同学 不用的,直接红冲在本期,以后申报5月份的,再体现这一笔的
05/02 15:40
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