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4月红冲了3月的一张专票,4月发现红冲错了后当月又开了一张正数的,吗这两张发票需要做账吗?
84784994 | 提问时间:05/12 10:06
廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,要做账的,因为3月那个发票没有用了,4月 又开了一张正数 这个发票才是有用的,要入账,我们摘要里都要写发票号码的
05/12 10:08
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