问题详情
问题已解决
所属话题:
#实务#
老师,我们是销方,7月开票错专票了,这个月红冲又重开了,我现在申报7月增值税税,需要对这一票做什么吗?还是正常按系统金额申报
84785022 | 提问时间:2023 01/12 21:58
李老师2
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
在7月开出的专票错误后,应该立即进行红冲处理,红冲完成后,该发票仍然有效,不影响对改发票的增值税计算。申报增值税时,应按有效发票的系统金额申报,因此,你应该按照7月重开的发票系统金额申报增值税,而不是按原来错误开出的发票。 上述叙述中,红冲是增值税的一种税收处理方式,用于弥补原发票错误的内容,比如增减金额、增减字段等。红冲后,原发票内容作废,而新红冲发票内容取代原发票内容,以此完成进项税或销项税的计算。有效发票系统金额即按照红冲发票内容计算出的有效发票金额,其它的情况均不作为有效金额,也就是说,申报税收时,只能根据有效发票系统金额申报增值税。
2023 01/12 22:06
下载APP,拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取