老师,23年做的分录借:主营业各成本 贷:应付账款-暂估应付款,现在这个月收到发票我要怎么写分录
问题已解决
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#实务#
84784987 | 提问时间:2024 05/22 09:10
暂估入库
借;库存商品/原材料/成本费用
贷:应付账款-估价-供应商
发票到后冲暂估
借:应付账款-估价-供应商
库存商品/原材料/成本费用(暂估差额)
应交税费-增值税-进项(一般纳税人)
贷:应付账款—结算户-供应商
支付货款
借:应付账款—结算户-供应商
贷:银行存款
2024 05/22 09:10
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