发现去年预付电费在拿到电力公司开具发票后应计入管理费用10000元错计入其他科目,今年3月份发现错误后冲销错误会计分录后,重新编制会计分录:借:以前年度损益调整10000 贷:预付账款 10000期末:借:利润分配-未分配利润10000 贷:以前年度损益10000这样是对的吗?
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84784954 | 提问时间:2018 04/17 19:26
你好,是这样做账务处理的
2018 04/17 19:27
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