老师,请问有1个社保人员**,每次做社保计提就是,借:制造费用/管理费用(公司部分) 其他应收款—员工社保(个人部分),贷:应付职工薪酬(公司+个人部分),但是造工资表的人员个人社保扣除部分挂的那个人是个人全额承担(个人+公司部分),导致最后每个月结账,对冲时,其他应收款—员工社保都要多出来一点,多了她的单位部分,在账上越垒越大,已经有2万多的余额,本来正确的其他应收款—员工社保不应该有余额吧,这种要怎么调平呢?
问题已解决
所属话题:
#实务#
84784959 | 提问时间:01/30 13:31
你好,收到个人的钱再怎么做的。
01/30 13:34
相关问答
查看更多最新问答
查看更多