请问一下老师,一般纳税人一般计税的,12月的增值税(销项和进项)我最后都归结在未交增值税里,12月之前简易计税的,没有销项进项的,直接做未交增值税的,但是很久以前报表上有留底税额,中级经过了2个会计的,也不知道这个留底税额怎么来的,现在是12月的2000多的税从留底税额扣了,不需要交税,就没有付款去向,我账怎么做啊
问题已解决
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84785044 | 提问时间:2024 01/29 15:01
借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-留抵退税
2024 01/29 15:05
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