问题详情
问题已解决
所属话题:
#CPA#
请问一下老师,一般纳税人一般计税的,12月的增值税(销项和进项)我最后都归结在未交增值税里,12月之前简易计税的,没有销项进项的,直接做未交增值税的,但是很久以前报表上有留底税额,中级经过了2个会计的,也不知道这个留底税额怎么来的,现在是12月的2000多的税从留底税额扣了,不需要交税,就没有付款去向,我账怎么做啊
84785044 | 提问时间:01/29 15:01
王晓晓老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-留抵退税
01/29 15:05
26条追问解答 查看全部
下载APP,拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取