老师,增值税一直都有留底进项,没有做过结转。请问我12月份,应该怎么做结转增值税分录呢?
问题已解决
所属话题:
#CPA#
84784957 | 提问时间:2019 12/10 17:10
1.年结:看12月份增值税是应交还是留底.
2.应交:将未交增值税转出后,再将销项税、进项税、转出未交增值税、进项税额转出等互转,结果是转平,除应交增值税--未交增值税有贷方余额,第二年缴纳.
3.留底:将销项税、转出未交增值税、进项税额转出等转至进项税,应交增值税--应交税金--进项税额有借方余额,就是留底金额,为第二年的年初未抵扣数.
结转进项税额会计分录:
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费-应交增值税(进项税额)
2019 12/10 17:23
相关问答
查看更多结转增值税的分录怎么做? 236
最新问答
查看更多