老师好,我们是一般纳税人。今年5月份付的房租 做账是:借预付账款 贷银行存款; 从6月份开始摊销:借管理费用-房租 贷预付账款; 9月份收到房租专用票,做账是:借管理费用-房租 应交税费-应交增值税-进项税额 贷预付账款。
这样做了之后预付账款,现在是负的,老师这笔账错在哪里呢?
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84784999 | 提问时间:01/07 18:49
同学你好,应该在收到发票后再计入管理费用
01/07 18:50
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