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#实务#
老师,我们一次性交3个月的房租,当月收到专票,且每月摊销的话 分录: 借:预付账款 应交税费——应交增值税(进项) 贷:银行存款 摊销时: 借:管理费用-房租 贷:预付账款 这样可以嘛?
84784975 | 提问时间:2023 09/19 16:18
王超老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
你好 可以的,你这个分录是正确的
2023 09/19 16:18
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