老师就是我们是高新技术企业,我们在11月份申报表是享受了进项税额加计抵减5%,这个优惠,我11月份应交的增值税是4万,但是我加计抵减额是10万,相当于11月份就不用交增值税了,同时也不用交附加税了,我现在11月份的账怎么做啦?还有享受这个政策是否有税务风险啦?
问题已解决
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#税务#
84785022 | 提问时间:2023 12/15 11:37
那我附加税就不用计提了吗,
2023 12/15 13:21
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