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#实务#
老师您好,我这边前期做了2笔账,借其他应收款-22000 贷银行存款-22000,当时是没有发票入账,后面又做了笔借管理费用-研发支出-22000 贷预提费用-高新服务费 现在发票来了,我要入账,该怎么做, 借:预提费用-高新服务费 22000 应交税费进项税额-640.78 贷:其他应收款 22000 这中间差的640.78我要怎么借贷平衡,谢谢
84784969 | 提问时间:2023 09/21 15:47
bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 借:管理费用 -640.78 借:预提费用-高新服务费 640.78
2023 09/21 15:48
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