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#实务#
老师。我们计提4月保险时候,借管理费用-社保费6000,贷应付职工薪酬-应付社保费6000,缴纳4月社保费时借应付职工薪酬-应付社保费6000,其他应收款-个人部分社保2000,贷银行存款8000;我们4月的工资表应发合计是22000,保险个人扣款合计是2000,计提工资时候,借管理费用-工资22000,贷应付职工薪酬-工资22000,5月发放工资时候,借应付职工薪酬22000,贷其他应收款2000 银行存款20000;老师,请问我的这些账务处理有没有错误,如果有错误,麻烦帮忙说出正确的。
84785023 | 提问时间:2022 06/09 09:38
洋洋老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
你好同学,我看了一下逻辑清楚,数据正确,没有什么错误
2022 06/09 09:55
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