老师,请问一下:
2. ABC会计师事务所注册会计师甲和乙接受事务所的委派对美华股份有限公司(以下简称美华公司)20x9年度财务报表进行审计。在预备调查阶段,注册会计师通过调查问卷等形式了解到美华公司销售收款循环的内部控制,描述如下:
销售部门收到顾客的订单后,由经理对品种、规格、数量、价格、付款条件、结算方式等详细审核后签章,交仓库办理发货手续。
要求:
(1)指出美华公司在销售收款循环的内部控制中存在的缺陷
(2)针对存在的缺陷,提出改善措施。
问题已解决
所属话题:
#CPA#
84784994 | 提问时间:2023 08/29 09:41
学员你好,我看一下题目
2023 08/29 10:02
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