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#实务#
以前年度: 借:原材料 100 应交税费--待抵扣进项税额 13 贷:预付账款--xx公司 113 以前年度下一个月抵扣发票认证了,忘记又重复计分录了。 借:原材料 100 应交税费-进项税额 13 贷:预付账款--xx公司113 现在发现错误,老师我怎么更改?
84785032 | 提问时间:2023 07/28 08:25
廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
早上好,这个分录没有涉及到损益科目,好调整(把原分录复制金额改为负数) 借:原材料 -100 应交税费-进项税额 -13 贷:预付账款--xx公司-113
2023 07/28 08:27
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