老师,我想问一下:
1.已经做支付,但是只有入库单,这部分需要做暂估吗?,怎么做会计分录呢?
2.后期取得发票又该怎么做分录呢?
1,有入库单没有发票:
借:原材料
贷:应付账款-暂估
2,银行先支付:
借:预付账款
贷:银行存款
3,取得发票:
借:原材料-冲红
贷:应付账款-暂估--冲红
借:原材料
应交税费
贷:预付账款
这样做是对的吗
问题已解决
所属话题:
#税务#
84785004 | 提问时间:2023 06/25 09:04
你好; 对的; 可以这样来走科目的
2023 06/25 09:05
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