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#实务#
老师,我去年暂估成本10万,取得的发票12万,暂估费用5万,取得发票2万,后面取得的发票我冲红原来暂估的分录,重新入账,那这个1万的差额是我要调整的对吧,当时暂估的分录是 借 管理费用 主营业务成本 贷 应付账款 暂估
84784993 | 提问时间:2023 03/02 09:24
999
金牌答疑老师
职称:注册会计师
是的,根据您提出的情况,1万元的差额应该调整。按照正常情况,您将原有的暂估分录冲红,然后重新入账,具体步骤如下: 1.借:应付账款暂估——5万元; 2.贷:管理费用——2万元,主营业务成本——3万元。 3.再借:应付账款——12万元; 4.贷:管理费用——2万元,主营业务成本——10万元。 以上就是调整1万元差额的步骤,希望对您有所帮助。 拓展:暂估是指企业在某一会计期间支出的现金流出不能立即确定的费用,在当期只能确定其金额大致范围,因此企业只能暂时将其记入损益账上,等到未来某个时间,当费用确定后,再将暂估的金额进行调整,实现最终的核算。
2023 03/02 09:29
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