老师,我去年暂估成本10万,取得的发票12万,暂估费用5万,取得发票3万,后面取得的发票我冲红原来暂估的分录,重新入账,那他们这之间的差额我应该怎么做分录去调整利润,不影响今年的利润啊
问题已解决
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#实务#
84785008 | 提问时间:2022 07/07 09:53
你好,当时暂估的成本分录怎么做的?你暂估的费用借其他应付款贷,利润分配未分配利润5万,然后再做发票的借利润分配未分配利润贷,其他应付款。
2022 07/07 09:54
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