"老师
我去年暂估成本10万,取得12万
暂估费用6万,取得3万,
总共暂估16万,取得15万,差1万,1万是需要调增对吗
取得的这些发票做的分录是先冲红暂估,然后再按票入账
那多取得的成本2万发票怎么调整"
问题已解决
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#实务#
84785027 | 提问时间:2023 02/05 18:45
老师您好,针对您的问题,发票入账的确需要按照前面暂估费用的数字进行冲红暂估,然后再按照实际应纳税额,对比暂估费用,对差额进行调整。但是,取得的2万发票应该由企业确定,根据税务规定,应当按照实际支出金额,将取得的费用编入增值税原始发票,以便于后期的税务调整。如您有其他疑问,请随时提出,我们将竭诚为您解答。
2023 02/05 19:00
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