12月购入原材料未收到发票暂估入账:借:原材料113;贷:应付账款-暂估113。
12月领用原材料未收到发票暂估入账:借生产成本-直接材料113,贷:原材料113;
1月冲红:借:原材料113(负数);贷:应付账款-暂估113(负数)。
借生产成本-直接材料113(负数),贷:原材料113(负数);
1月收到发票:原材料113;贷:应付账款-暂估113。
借生产成本-直接材料113,贷:原材料113;
请问年底暂估入账,年后冲回这个分录是正确的吗?
问题已解决
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#税务师#
84785000 | 提问时间:2023 01/10 17:07
年底暂估入账,年后冲回这个分录是正确的。
2023 01/10 17:09
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