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#实务#
老师,公司暂时没业务,资金是借法人的,记,其他应付款-法人2万,每月发工资7000元,社保医保单位承担1290个人承担535,但是个人承担社保的也是单位承担的,工资拿到手还是7000元,不懂会计分录列的对不对 计提工资 借:管理费用一工资7000 贷:应付职工薪酬-工资7000 计提社保医保借:管理费用一社保医保(单位承担部分)1290 贷:应付职工薪酬)社保医保(单位承担部分)1290 实缴社保医保借:应付职工薪酬-1290(单位承担部分)其他应付款-535(法人)贷银行存款1825 借法人款发工资扣社保借:银行存款15000 贷:其他应付款15000 发工资借:应付职工薪酬7000贷:银行存款7000 请老师辛苦下,看下每一天列的正确吗,哪里错了,为什么,正确的怎么列,辛苦您了,
84785011 | 提问时间:2022 11/29 09:26
meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好;    你个人的社保部分是单独来做账的; 你应该做 :应发工资是7000 ; 借管理费用  -工资7000贷  应付职工薪酬-工资  7000 ;    计提单位社保部分:借管理费用-  单位社保1290  贷应付职工薪酬- 单位社保部分 1290 ;  缴纳社保 :借  应付职工薪酬- 单位社保部分 1290 ;    营业外支出- 个人社保部分 535  贷其他应付款- 老板     ; 发工资 :借 应付职工薪酬-工资  7000  贷其他应付款- 老板 7000 
2022 11/29 09:29
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